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集团公司进一步深化内部绩效管理的实施方案

集团公司进一步深化内部绩效管理的实施方案随着市场竞争的日益激烈和企业管理理念的不断发展,绩效管理已成为企业提升核心竞争力和实现可持续发展的关键。XX集团公司作为行业内的领军企业,一直致力于优化内部管理,...

时间:2024-07-17 21:53栏目:计划方案

在机关内部巡察工作座谈会上的汇报发言

在机关内部巡察工作座谈会上的汇报发言尊敬的各位领导,同志们:习近平总书记指出:“政治监督是督促全党坚持党中央集中统一领导的有力举措,要在具体化、精准化、常态化上下更大功夫。”**省司法厅党委深入学习贯彻...

时间:2024-07-17 21:35栏目:讲话发言

霍州煤电集团有限责任公司方偏偏:建立企业内部人才市场优化人力资源配置

山西经济日报/2022年/11月/8日/第008版理论·践悟建立企业内部人才市场优化人力资源配置霍州煤电集团有限责任公司方偏偏摘要深化人才发展体制机制改革是落实好人才强企战略的一项重要要求,尤其是人才活力能否充分释放关...

时间:2024-06-25 22:06栏目:社会管理

市委组织部陈松:坚持四抓提升内部监督质效

十堰日报/2020年/5月/14日/第004版理论实践坚持“四抓”提升内部监督质效市委组织部陈松近年来,市委组织部认真贯彻落实中央和省委、市委关于党风廉政建设的新部署新要求,坚持把纪律和规矩挺在前面,突出“四抓”工作法...

时间:2024-06-25 21:48栏目:党委政府

安徽省审计厅刘伟伟:强化内部审计指导监督应有四度

,笔苑:"笔杆子"的荟萃之地,欢迎关注公众号,加入文稿免费共享群!中国审计报/2021年/11月/3日/第008版内审文苑强化内部审计指导监督应有“四度”安徽省审计厅刘伟伟习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上提出,加强...

时间:2024-06-25 21:46栏目:金融银行

山东省日照市岚山区审计局周鑫:要切实加强区属国有企业的内部控制工作

中国审计报/2021年/4月/21日/第008版内审文苑要切实加强区属国有企业的内部控制工作山东省日照市岚山区审计局周鑫健全内控体系,将国有企业各层面的经济活动纳入控制状态,是防控管理风险,提升经营效率和效果的有效途径。但...

时间:2024-06-25 21:46栏目:金融银行

安徽省六安市霍山县审计局肖金国:基层内部审计存在的问题及对策

中国审计报/2020年/6月/17日/第008版内审文苑基层内部审计存在的问题及对策安徽省六安市霍山县审计局肖金国内部审计是我国审计体系的重要组成部分,是国家审计的重点补充,是加强内部控制、完善权力制约和监督的重要手段和...

时间:2024-06-25 21:46栏目:金融银行

圆实业有限公司总经理白芳:企业内部离任审计中存在的问题及对策

咸阳日报/2020年/2月/24日/第A03版理论学习企业内部离任审计中存在的问题及对策咸阳方圆实业有限公司党委副书记、总经理白芳开展企业内部离任审计,是加强企业内部干部管理和监督,促进干部廉洁自律,认真履行工作职责而采...

时间:2024-06-25 21:46栏目:金融银行

四川省成都市青白江区审计局江静:基层内部审计实现路径研究

中国审计报/2021年/12月/1日/第008版内审文苑基层内部审计实现路径研究四川省成都市青白江区审计局江静2021年,“十四五”规划和2035年远景目标纲要将新发展阶段、新发展理念和新发展格局的“三新”主线贯穿全文,鲜明彰显高质...

时间:2024-06-25 21:46栏目:金融银行

安徽省怀宁县审计局查震王生安:基层行政事业单位内部审计亟待改进

中国审计报/2021年/6月/16日/第008版内审文苑基层行政事业单位内部审计亟待改进安徽省怀宁县审计局查震王生安内部审计工作是国家出于加强审计监督体系,建设及健全自我监督机制,以行政手段从上至下建立而成的。然而现实中,...

时间:2024-06-25 21:46栏目:金融银行

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